國資委發(fā)文深化央企內(nèi)部審計監(jiān)督
國資委發(fā)文深化央企內(nèi)部審計監(jiān)督
發(fā)布日期:2020-10-14|字體:| 下載收藏 語音播報
  
北京10月13日電為推動中央企業(yè)構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系,國務(wù)院國資委近日制定印發(fā)了《關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》,對深化央企內(nèi)部審計監(jiān)督工作提出了要求。

圍繞進一步完善中央企業(yè)內(nèi)部審計領(lǐng)導和管理體制機制,實施意見明確提出建立健全黨委(黨組)、董事會(或主要負責人)直接領(lǐng)導下的內(nèi)部審計領(lǐng)導體制,發(fā)揮董事會審計委員會管理和指導作用,完善激勵約束機制,壓實工作責任,加強集團總部對央企內(nèi)部審計工作的統(tǒng)一管控。

實施意見突出關(guān)鍵環(huán)節(jié),強化對提質(zhì)增效穩(wěn)增長、突出主責主業(yè)、混合所有制改革、大額資金管控、對賭模式并購?fù)顿Y、高風險金融業(yè)務(wù)和“三重一大”事項等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度,提出了加強內(nèi)部審計監(jiān)督等一系列具體工作要求。

針對近年來經(jīng)濟責任審計、 ……
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